第一部分 科学技术部信息中心基本情况
一、部门职责
科学技术部信息中心是中华人民共和国科学技术部直属的公益一类事业单位。
主要职责包括:
1.承担科技部网络安全和信息化的规划调研及具体实施工作,开展信息化及电子政务应用研究,提出信息化及电子政务工作的技术标准和规范建议。
2.承担科技部门户网站的建设、运行维护和日常管理工作,负责科技部舆情系统建设、舆情监测分析及报告,参与科技部政府网站普查抽查、政府信息公开工作。
3.承担科技部政务服务平台的建设、日常管理和保障服务工作,推进政务信息系统集成、资源整合和共享平台建设,开展政务信息系统运行监测和分析评价。
4.承担科技部电子政务应用、电子公文系统和电子邮件系统等的建设、运行管理和服务工作。
5.承担科技部网络安全技术体系和信息技术保密防护体系的建设、日常管理和应急处置等工作。
6.承担科技部网络平台、信息化基础设施及政务云的建设运行,负责科技部计算机软硬件维修维护等技术保障工作,开展信息化培训工作。
7.承担科技部政务信息编辑报送工作,承担科技部政务影像等相关数字化信息的收集、整理、应用和管理工作,参与科技部新闻宣传工作。
8.承担外国人来华工作等行政许可事项管理服务系统、中国政府友谊奖申报等管理信息系统的运行维护工作。
9.承办部党组、部领导交办及相关司局委托的其他事项。
二、机构设置
科学技术部信息中心内设8个处室,分别为:
序号 |
处室名称 |
1 |
综合处 |
2 |
协调处 |
3 |
网站与舆情处 |
4 |
电子政务处 |
5 |
技术保障处 |
6 |
网络安全处 |
7 |
政务信息处 |
8 |
影像处 |
第二部分 科学技术部信息中心部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,984.73 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、事业收入 |
2 |
1,750.00 |
二、外交支出 |
15 |
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
16 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
|
四、科学技术支出 |
17 |
12,007.20 |
五、其他收入 |
5 |
30.37 |
五、社会保障和就业支出 |
18 |
129.13 |
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
20 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
138.65 |
|
9 |
|
|
22 |
|
本年收入合计 |
10 |
12,765.10 |
本年支出合计 |
23 |
12,274.98 |
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
519.02 |
年初结转和结余 |
12 |
44.77 |
年末结转和结余 |
25 |
15.87 |
总计 |
13 |
12,809.87 |
总计 |
26 |
12,809.87 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
12,765.10 |
10,984.73 |
|
1,750.00 |
|
|
30.37 |
||||
206 |
科学技术支出 |
12,526.22 |
10,745.85 |
|
1,750.00 |
|
|
30.37 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.82 |
82.82 |
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.41 |
41.41 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
114.65 |
114.65 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
114.65 |
114.65 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
75.23 |
75.23 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
12,274.98 |
2,216.98 |
10,058.00 |
|
|
|
|||||
206 |
科学技术支出 |
12,007.20 |
1,949.20 |
10,058.00 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
129.13 |
129.13 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.13 |
129.13 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.41 |
41.41 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
138.65 |
138.65 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
138.65 |
138.65 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
95.58 |
95.58 |
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
||||
2210203 |
购房补贴 |
38.04 |
38.04 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,984.73 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
|
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
10,745.85 |
10,745.85 |
|
|
|||||
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
20 |
129.13 |
129.13 |
|
|
|||||
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
21 |
|
|
|
|
|||||
|
7 |
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
22 |
|
|
|
|
|||||
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
23 |
138.65 |
138.65 |
|
|
|||||
本年收入合计 |
10 |
10,984.73 |
本年支出合计 |
25 |
11,013.63 |
11,013.63 |
|
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
44.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|||||
一般公共预算财政拨款 |
12 |
44.77 |
|
27 |
|
|
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
14 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|||||
总计 |
15 |
11,029.50 |
总计 |
30 |
11,029.50 |
11,029.50 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:科学技术部信息中心 |
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
11,013.63 |
955.63 |
10,058.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10,745.85 |
687.85 |
10,058.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.13 |
129.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.13 |
129.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.41 |
41.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.65 |
138.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.65 |
138.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.58 |
95.58 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
38.04 |
38.04 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
814.07 |
302 |
商品和服务支出 |
124.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.88 |
30201 |
办公费 |
17.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.70 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
4.20 |
310 |
资本性支出 |
11.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
274.56 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
11.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.72 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.41 |
30207 |
邮电费 |
4.74 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.81 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
95.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.12 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.40 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.11 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.30 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.93 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
22.09 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
55.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.56 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.75 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.85 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
819.18 |
公用经费合计 |
136.45 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:科学技术部信息中心无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:科学技术部信息中心 |
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:科学技术部信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
部门:科学技术部信息中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
8.85 |
3.00 |
5.85 |
0 |
5.85 |
0 |
0.56 |
0 |
0.56 |
0 |
0.56 |
0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 科学技术部信息中心部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算情况说明
2022年度收入总计12,809.87万元,支出总计12,809.87万元。比2021年度决算数减少1,022.65万元,下降7.39%。
(一)2022年度收入决算情况说明
1.财政拨款收入10,984.73万元,系单位当年从中央财政取得的资金。比2021年度决算数减少1,314.36万元,降低10.69%。
2.事业收入1,750.00万元,系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2021年度决算数增加299.72万元,增长20.67%,主要原因是相关任务在2022年度完成并确认收入。
3.其他收入30.37万元,系单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入。比2021年度决算数增加1.13万元,增长3.86%,主要原因是银行存款利息收入增加。
4.年初结转和结余44.77万元,包括单位财政拨款、事业收入和其他收入以前年度尚未完成,结转到本年继续使用安排的资金。比2021年度决算数减少9.14万元,降低16.95%。
(二)2022年度支出决算情况说明
1.科学技术(类)支出12,007.20万元,主要用于应用研究等方面的支出。比2021年度决算数减少943.90万元,降低7.29%,主要原因是部分任务预算调整。
2.社会保障和就业(类)支出129.13万元,主要用于行政事业单位养老方面的支出。比2021年度决算数减少28.58万元,降低18.12%,主要原因是养老保险和职业年金缴费支出减少。
3.住房保障(类)支出138.65万元,主要用于住房改革方面的支出。比2021年度决算数增加2.38万元,增长1.75%,主要原因是住房公积金及提租补贴支出增加。
4.年末结转和结余15.87万元,包括财政拨款、事业收入、其他收入的结转和结余。比2021年度决算减少28.90万元,降低64.55%,主要原因是2022年度支出增加,年末结转结余资金相应减少。
5.结余分配519.02万元,主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金等。比2021年度决算数减少23.65万元,降低4.36%,主要原因是事业收入减少,结余分配相应减少。
二、2022年度收入决算表说明
2022年度全年收入12,765.10万元,比2021年度决算数减少1,013.51万元,降低7.36%。其中,财政拨款收入10,984.73万元,占86.05%;事业收入1,750.00万元,占13.71%;其他收入30.37万元,占0.24%。
三、2022年度支出决算表说明
2022年度全年支出12,274.98万元,比2021年度决算数减少970.10万元,降低7.32%。其中,基本支出2,216.98万元,占18.06%;项目支出10,058.00万元,占81.94%。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2022年度财政拨款支出11,013.63万元,完成年初预算的133.16%。
(一)基本支出955.63万元,完成年初预算的98.80%。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)129.13万元,完成年初预算的100.00%。主要包括:
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)87.72万元,完成年初预算的100.00%,主要用于机关事业单位基本养老保险费相关支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.41万元,完成年初预算的100.00%,主要用于机关事业单位职业年金相关支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)138.65万元,完成年初预算的89.73%。
住房公积金(项)95.58万元,完成年初预算的98.86%,主要用于单位在职职工按照规定的缴存基数和比例缴存的住房公积金。
提租补贴(项)5.02万元,完成年初预算的48.83%,主要用于单位在职职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。
购房补贴(项)38.04万元,完成年初预算的79.98%,主要用于单位无房和住房未达标等相关人员应当领取的住房货币化改革补贴资金。
(二)项目支出10,058.00万元,完成年初预算的137.71%。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
科学技术部信息中心“三公”经费财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费情况如下:
因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。科学技术部信息中心2022年度因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费是反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年底,用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为1辆。科学技术部信息中心2022年度公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,全部为公务用车运行维护费。
公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。科学技术部信息中心2022年度公务接待费支出0万元。
科学技术部信息中心按照“只减不增”的原则编报2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。2022年度财政拨款“三公”经费决算数较2022年初预算少支出8.29万元。其中,“因公出国(境)费”少支出3.00万元,“公务用车购置及运行费”少支出5.29万元。相关支出减少的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和有关过紧日子要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费;二是受疫情影响,取消了全部外事活动。
六、其他重要事项的情况说明
2022年度政府采购支出总额4,677.89万元,其中:政府采购货物支出345.99万元、政府采购服务支出4,331.89万元。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入,如:存款利息收入等。
4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出。
2.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,如:行政事业单位养老支出,反映用于行政事业单位养老方面的支出。
3.住房保障(类):反映用于住房方面的支出,如:住房改革支出,主要包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。
(1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(2)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(3)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如:工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。
5.项目支出:指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。
(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(四)结余分配:指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。
(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。