第一部分 科学技术部信息中心基本情况
一、单位职责
科学技术部信息中心是中华人民共和国科学技术部直属的公益一类事业单位。
主要职责包括:
1. 承担科技部网络安全和信息化的规划调研及具体实施工作,开展信息化及电子政务应用研究,提出信息化及电子政务工作的技术标准和规范建议。
2. 承担科技部门户网站的建设、运行维护和日常管理工作,负责科技部舆情系统建设、舆情监测分析及报告,参与科技部政府网站普查抽查、政府信息公开工作。
3. 承担科技部政务服务平台的建设、日常管理和保障服务工作,推进政务信息系统集成、资源整合和共享平台建设,开展政务信息系统运行监测和分析评价。
4. 承担科技部电子政务应用、电子公文系统和电子邮件系统等的建设、运行管理和服务工作。
5. 承担科技部网络安全技术体系和信息技术保密防护体系的建设、日常管理和应急处置等工作。
6. 承担科技部网络平台、信息化基础设施及政务云的建设运行,负责科技部计算机软硬件维修维护等技术保障工作,开展信息化培训工作。
7. 承担科技部政务信息编辑报送工作,承担科技部政务影像等相关数字化信息的收集、整理、应用和管理工作,参与科技部新闻宣传工作。
8. 承担外国人来华工作等行政许可事项管理服务系统、中国政府友谊奖申报等管理信息系统的运行维护工作。
9. 承办部党组、部领导交办及相关司局委托的其他事项。
二、机构设置
科学技术部信息中心内设8个处室,分别为:
序号 |
处室名称 |
1 |
综合处 |
2 |
协调处 |
3 |
网站与舆情处 |
4 |
电子政务处 |
5 |
技术保障处 |
6 |
网络安全处 |
7 |
政务信息处 |
8 |
影像处 |
第二部分 科学技术部信息中心单位预算表
单位公开表1 |
||||
单位收支总表 |
||||
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,008.88 |
一、科学技术支出 |
8,441.49 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
183.51 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
162.58 |
|
四、事业收入 |
1,507.48 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,546.36 |
本年支出合计 |
8,787.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
241.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,787.58 |
支 出 总 计 |
8,787.58 |
单位公开表2 |
|||||||||||||||||
单位收入总表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||||||
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||
8,787.58 |
241.22 |
7,008.88 |
|
|
1,507.48 |
|
|
|
|
30.00 |
|
单位公开表3 |
||||||||
单位支出总表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位 |
|
206 |
科学技术支出 |
8,441.49 |
2,122.85 |
6,318.64 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
6,590.70 |
2,122.85 |
4,467.85 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.51 |
183.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.51 |
183.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.34 |
122.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.17 |
61.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
162.58 |
162.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
162.58 |
162.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.11 |
107.11 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
8,787.58 |
2,468.94 |
6,318.64 |
|
|
|
单位公开表4 |
||||
财政拨款收支总表 |
||||
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
7,008.88 |
一、本年支出 |
7,250.10 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
7,008.88 |
(一)科学技术支出 |
7,003.67 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
128.96 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)住房保障支出 |
117.47 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
241.22 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
241.22 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7,250.10 |
支 出 总 计 |
7,250.10 |
单位公开表5 |
|||||||||||||||||
一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
功能分类科目 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
2024年预算数比 |
2024年预算数比2023年执行 数(扣除中央基建投资) |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
8,372.55 |
8,372.55 |
6,780.58 |
669.39 |
6,111.19 |
6,780.58 |
-1,591.97 |
-19.01% |
-1,591.97 |
-19.01% |
||||||
20603 |
应用研究 |
7,502.55 |
7,502.55 |
5,120.58 |
669.39 |
4,451.19 |
5,120.58 |
-2,381.97 |
-31.75% |
-2,381.97 |
-31.75% |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
135.45 |
135.45 |
128.96 |
128.96 |
|
128.96 |
-6.49 |
-4.79% |
-6.49 |
-4.79% |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.45 |
135.45 |
128.96 |
128.96 |
|
128.96 |
-6.49 |
-4.79% |
-6.49 |
-4.79% |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.30 |
90.30 |
81.90 |
81.90 |
|
81.90 |
-8.40 |
-9.30% |
-8.40 |
-9.30% |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.15 |
45.15 |
47.06 |
47.06 |
|
47.06 |
1.91 |
4.23% |
1.91 |
4.23% |
||||||
221 |
住房保障支出 |
130.69 |
130.69 |
99.34 |
99.34 |
|
99.34 |
-31.35 |
-23.99% |
-31.35 |
-23.99% |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
130.69 |
130.69 |
99.34 |
99.34 |
|
99.34 |
-31.35 |
-23.99% |
-31.35 |
-23.99% |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
83.00 |
83.00 |
62.00 |
62.00 |
|
62.00 |
-21.00 |
-25.30% |
-21.00 |
-25.30% |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.27 |
6.27 |
5.68 |
5.68 |
|
5.68 |
-0.59 |
-9.41% |
-0.59 |
-9.41% |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
41.42 |
41.42 |
31.66 |
31.66 |
|
31.66 |
-9.76 |
-23.56% |
-9.76 |
-23.56% |
||||||
合 计 |
8,638.69 |
8,638.69 |
7,008.88 |
897.69 |
6,111.19 |
7,008.88 |
-1,629.81 |
-18.87% |
-1,629.81 |
-18.87% |
单位公开表6 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
单位预算支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
655.24 |
655.24 |
|
30101 |
基本工资 |
161.00 |
161.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.22 |
85.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
215.06 |
215.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.90 |
81.90 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.06 |
47.06 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.00 |
3.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.00 |
62.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
234.64 |
|
234.64 |
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
17.00 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
|
0.36 |
30203 |
咨询费 |
11.00 |
|
11.00 |
30204 |
手续费 |
0.29 |
|
0.29 |
30205 |
水费 |
0.44 |
|
0.44 |
30206 |
电费 |
5.06 |
|
5.06 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
30208 |
取暖费 |
6.60 |
|
6.60 |
30209 |
物业管理费 |
27.00 |
|
27.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
10.00 |
|
10.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.43 |
|
4.43 |
30214 |
租赁费 |
20.55 |
|
20.55 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
|
0.55 |
30226 |
劳务费 |
5.21 |
|
5.21 |
30227 |
委托业务费 |
27.56 |
|
27.56 |
30228 |
工会经费 |
16.00 |
|
16.00 |
30229 |
福利费 |
66.00 |
|
66.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.85 |
|
5.85 |
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.24 |
|
0.24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.81 |
7.81 |
|
30302 |
退休费 |
7.71 |
7.71 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
合 计 |
897.69 |
663.05 |
234.64 |
单位公开表7 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
2024年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:科学技术部信息中心无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
单位公开表8 |
||||
国有资本经营预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
2024年国有资本经营预算支出 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:科学技术部信息中心无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
单位公开表9 |
|||||
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
2024年预算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
15.85 |
10.00 |
5.85 |
|
5.85 |
|
第三部分 科学技术部信息中心单位预算情况说明
一、关于单位收支总表的说明
(一)收入预算
1.一般公共预算拨款收入7,008.88万元,较2023年初减少1,159.81万元,降低14.20%,主要是有关项目收入减少。
2.事业收入1,507.48万元,较2023年初减少355.18万元,降低19.07%,主要是开展专业业务活动及辅助活动减少。
3.其他收入30.00万元,较2023年初无变化。
4.上年结转241.22万元,主要是相关工作需根据任务进度统筹组织安排。
(二)支出预算
1.科学技术支出8,441.49万元,较2023年初减少1,177.52万元,降低12.24%,主要是有关项目支出减少。
2.社会保障和就业支出183.51万元,较2023年初减少87.63万元,降低32.32%,主要是行政事业单位养老支出减少。
3.住房保障支出162.58万元,较2023年初减少24.49万元,降低13.09%,主要是住房公积金支出减少。
二、关于单位收入总表的说明
2024年初,科学技术部信息中心收入总计8,787.58万元,其中,一般公共预算财政拨款收入7,008.88万元,占79.76%;上年结转241.22万元,占2.75%;事业收入1,507.48万元,占17.15%;其他收入30.00万元,占0.34%。
三、关于单位支出总表的说明
2024年初,科学技术部信息中心支出总计8,787.58万元,其中项目支出6,318.64万元,占71.90%;基本支出2,468.94万元,占28.10%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2024年初,科学技术部信息中心财政拨款收入总计7,250.10万元,其中,一般公共预算拨款收入7,008.88万元,占96.67%;一般公共预算拨款上年结转241.22万元,占3.33%。财政拨款支出总计7,250.10万元,其中,科学技术支出7,003.67万元,占96.60%;社会保障和就业支出128.96万元,占1.78%;住房保障支出117.47万元,占1.62%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)科学技术支出(类)2024年初预算数为6,780.58万元,较2023年执行数减少1,591.97万元,下降19.01%,主要是有关项目支出减少。
应用研究(款)2024年初预算数为5,120.58万元,较2023年执行数减少2,381.97万元,下降31.75%,主要是有关项目支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年初预算数为128.96万元,较2023年执行数减少6.49万元,下降4.79%。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.90万元,较2023年执行数减少8.40万元,下降9.30%,主要是单位养老保险缴费支出减少。
2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.06万元,较2023年执行数增加1.91万元,增长4.23%,主要是单位职业年金缴费支出增加。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年初预算数为99.34万元,较2023年执行数减少31.35万元,下降23.99%。
1.住房公积金(项)62.00万元,较2023年执行数减少21.00万元,下降25.30%。
2.提租补贴(项)5.68万元,较2023年执行数减少0.59万元,下降9.41%。
3.购房补贴(项)31.66万元,较2023年执行数减少9.76万元,下降23.56%。
六、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明
2024年财政拨款预算“三公”经费支出15.85万元,其中:因公出国(境)费10.00万元;公务用车购置及运行费5.85万元。
七、其他事项说明
(一)政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额6,212.99万元,其中:政府采购货物预算789.20万元、政府采购服务预算5,423.79万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年8月31日,科学技术部信息中心现有公务用车1辆,为机要通信用车。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出,主要涉及应用研究等“款”级支出科目。
应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
6.社会保障和就业支出(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要涉及行政事业单位养老支出1个“款”级科目,反映用于事业单位养老保险方面的支出。
7.住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。